Recapitulatie per programma en rekeningsaldi

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2015

2016

2016

2016

2016

Lasten:

0

Algemeen Bestuur

-6.564

-6.787

-6.736

-6.723

13

1

Openbare orde en veiligheid

-3.158

-3.230

-3.227

-3.185

42

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-9.938

-10.660

-10.907

-8.059

2.848

3

Economische Zaken

-1.174

-1.009

-1.589

-1.543

46

4

Onderwijs

-5.781

-6.002

-6.184

-5.829

355

5

Cultuur en recreatie

-15.557

-15.118

-15.694

-15.464

230

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

-40.856

-40.164

-42.936

-40.632

2.304

7

Volksgezondheid

-8.733

-8.547

-10.640

-8.805

1.835

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-5.071

-6.721

-5.732

-11.674

-5.942

9

Algemeen

-784

-1.367

-3.536

-3.279

257

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

-679

-529

-529

-419

110

AD

Uitgaven Onvoorzien

-

-142

-47

-

47

Subtotaal lasten

-98.295

-100.276

-107.757

-105.612

2.145

Baten:

0

Algemeen Bestuur

884

809

797

913

116

1

Openbare orde en veiligheid

151

111

126

138

12

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.409

3.030

3.277

1.302

-1.975

3

Economische Zaken

261

146

130

147

17

4

Onderwijs

960

855

957

1.028

71

5

Cultuur en recreatie

2.785

2.443

2.443

2.527

84

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

10.172

10.054

10.062

10.159

97

7

Volksgezondheid

7.884

7.546

9.658

7.740

-1.918

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.781

4.147

3.335

7.157

3.822

9

Algemeen

513

1.244

1.294

-26

-1.320

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

70.611

69.508

70.918

71.235

317

AD

Uitgaven Onvoorzien

-

-

-

-

-

Subtotaal baten

102.411

99.893

102.997

102.320

-677

Saldo:

Algemeen Bestuur

-5.680

-5.978

-5.939

-5.810

129

Saldo:

Openbare orde en veiligheid

-3.006

-3.119

-3.101

-3.048

53

Saldo:

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.529

-7.630

-7.630

-6.757

873

Saldo:

Economische Zaken

-913

-863

-1.459

-1.396

63

Saldo:

Onderwijs

-4.821

-5.147

-5.226

-4.801

425

Saldo:

Cultuur en recreatie

-12.772

-12.674

-13.251

-12.937

314

Saldo:

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

-30.684

-30.110

-32.874

-30.473

2.401

Saldo:

Volksgezondheid

-849

-1.001

-982

-1.065

-83

Saldo:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-290

-2.574

-2.397

-4.517

-2.120

Saldo:

Algemeen

-270

-123

-2.242

-3.305

-1.063

Saldo:

Algemene Dekkingsmiddelen

69.932

68.978

70.389

70.817

428

Saldo:

Uitgaven Onvoorzien

-

-142

-47

-

47

Resultaat voor bestemming reserves

4.118

-383

-4.759

-3.292

1.467

Toevoegingen reserves

-13.323

-2.579

-46.447

-47.743

-1.296

Onttrekkingen reserves

18.570

3.741

47.367

47.512

145

Resultaat na bestemming reserves

9.365

779

-3.838

-3.522

316

Recapitulatie per programma en rekeningsaldi aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten, in zijn openbare vergadering van 29 juni 2017.

Voorzitter,                  Griffier,